中州集团召开内审风控工作会议
发布时间:
2024-01-28
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1月26日上午,中州集团组织召开2023年度内审风控工作会议。集团外部董事、审计与风险委员会主任牛金海,外部董事、审计与风险委员会副主任王文建,党委委员、总会计师、审计与风险委员会副主任李晓敏出席会议并讲话。集团法审风控部、集团二级企业分管内审工作领导及部门负责人出席会议。

会议传达了近期省政府国资委内审风控会议精神,全面回顾了集团2023年度在内审风控工作中取得的成绩,深刻分析存在问题,并明确下一步内审风控工作的目标和方向:一是强化责任落实,结合实际,修订完善内审风控制度,明确岗位职责,加强专职或兼职内审人员配备;二是统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,各企业及时向集团内审机构报告计划内容及整改落实情况;三是实现审计监督前置,企业要围绕集团公司经营发展目标,从实际出发,以风险为导向,切实做好“经济体检”;四是重视问题,强化整改,实现审计成果的有效利用;五是审计人员要持续加强学习,创新工作方式方法,切实发挥岗位价值。
2024年,集团将聚焦主责主业,紧紧围绕深化改革发展大局,持续提升审计监督质效,切实发挥内审在规范企业管理、防范经营风险等方面的积极作用,以高质量审计助力集团高质量发展。
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